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        日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算
        时间:2021-08-18  作者:  新闻来源:  【字号: | |

           

         

        第一部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        上述报表详见附件(日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算公开附表)

        第三部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算情况说明

        一、2019年度收入支出决算总体情况。

        二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2019年度政府性基金支出决算情况。

        五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

         

         

         

        第一部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院概况

         

        一、主要职能

        日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院是全市检察机关的领导机关,领导所辖基层人民检察院工作,接受自治区人民检察院和中共日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载委员会的领导,对日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

        (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        (二)依法向日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民代表大会及其常务委员会提出议案。

        (三)领导所辖基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院检察工作方针,研究制定全市检察工作总体规划,部署全市检察工作任务,对所辖基层人民检察院相关业务进行指导。

        (四)依照法律规定对由日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

        (五)对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

        (六)负责应由日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        (七)负责应由日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

        (八)负责应由日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

        (九)受理向日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院的控告申诉,领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

        (十)对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

        (十一)组织指导全市检察机关理论研究工作。

        (十二)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

        (十三)协同中共日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

        (十四)领导全市检察机关的检务督察工作。

        (十五)规划和指导全市检察机关财务装备工作,指导全市检察机关的检察技术信息工作。

        (十六)负责其他应当由日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院承办的事项。

        二、部门决算单位构成

        2019年度日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院的决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个,即日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院本级。

         

        第二部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算报表

         

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        上述报表详见附件(日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算公开附表)。

         

         

         

        第三部分:日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度部门决算情况说明

         

        一、2019年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2019年度收入总计4760.14万元, 其中本年收入2354.63万元,较2018年度决算数4987.42万元相比,减少227.28万元,下降4.6%。收入具体情况如下:

        1.一般公共预算财政拨款收入2350万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数2479.01万元,减少129.01万元,下降5.2%,主要原因是政法转移支付资金减少。

        2.其他收入4.63万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2018年度决算数6.63万元,减少2万元,下降30.2%,主要原因是银行利息收入减少。

        3.上年结转和结余2405.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数2501.78万元,减少96.26万元,下降3.9%,主要原因是项目支出增多使上缴非税收入追加经费结余减少。

        (二)本部门2019年度支出总计4760.14万元,其中本年支出3120.83万元,较2018年度决算数4987.42万元相比,减少227.28万元,下降4.6%。支出具体情况如下:

        1. 公共安全支出(类)2091.29万元:主要用于市检察院行政运行、一般行政管理事务、侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、其他检察支出等方面的支出。2018年度决算数1892.69万元,增加198.6万元,增长10.5%,主要原因是政法转移支付业务装备购置费用等支出增多。

        2. 社会保障和就业支出(类)225.72万元:主要用于市检察院按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位养老保险支出、残疾人就业保障金支出等。2018年度决算数98.31万元,增加127.41万元,增长129.6%,主要原因是养老保险支出功能分类由公共安全支出调整到社会保障和就业支出。

        3. 卫生健康支出(类)102.58万元:主要用于市检察院行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。2018年度决算数109.79万元,减少7.21万元,下降6.6%,主要原因是我院人员变动而使相关人员经费减少。

        4.住房保障支出(类)113.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数83.41万元,增加29.6万元,增长35.5%,主要原因是补缴2018年部分月份的住房公积金。

        5.其他支出(类)588.23万元:主要用于市检察院银行账户管理,转账手续费,代发手续费,信息化及基建等方面的支出。2018年度决算数397.71万元,增加190.52万元,增长47.9%,主要原因是年内智慧检务等信息化和基建支出增多。

        6.年末结转和结余1639.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数2405.52万元,减少766.2万元,下降31.9%,主要原因是上缴非税收入追加经费结余减少。

        二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出2532.59万元,较2018年度决算数2184.19万元,增加348.4万元,增长16.0%。其中:基本支出1857.72万元,项目支出674.88万元。

        日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.7万元,支出决算为2532.59万元,完成年初预算的158%。

        (一)公共安全支出(类) 检察(款)行政运行(项)年初预算为784.6万元,支出决算为1416.36万元,完成年初预算的180%。决算数大于预算的主要原因是追加人员工资、对个人和家庭的补助等经费。主要用于我院机关为保证日常运转发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

        (二)公共安全支出(类) 检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为347.01万元,支出决算为535.52万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算的主要原因是年初预算未包含上年结转经费,用上年结转经费开支本年费用及追加大要案经费等。主要用于办案费用的开支(包括邮电费、培训费、差旅费、会议费、交通费、租赁费、劳务费等)和业务装备的采购等。

        (三)公共安全支出(类) 检察(款)检察监督(项)年初预算为100万元,支出决算为139.41万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算的主要原因是年初预算未包含上年结转经费,用上年结转经费开支本年费用。主要用于市检察院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等方面的支出

        (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为42.07万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的196%。决算数大于预算的主要原因是年内追加离退休人员其他对个人和家庭的补助支出经费,主要用于市检察院按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

        (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为156.98万元,支出决算为133.28万元,完成年初预算的84.9%。主要用于市检察院养老保险方面的支出。

        (六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为8.7万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的100%。主要用于市检察院残疾人就业保障金方面支出。

        (七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.16万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的94.8%。主要用于市检察院工伤保险方面的支出。

        (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.8万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算的100%。主要用于市检察院根据统一规定,按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出

        (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为57.78万元,支出决算为67.78万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算的主要原因是年初预算未包含上年结转经费,用上年结转经费开支本年费用。主要用于市检察院根据统一规定,按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出

        (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为69.6万元,支出决算为113.01万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算的主要原因是用上年结转经费补缴上年的住房公积金和追加人员增资缴纳的住房公积金,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.72万元,其中:人员经费1582.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等;公用经费274.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、  租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出1034.21万元,年初预算数为878.82万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。主要用于人员基本工资和津补贴、养老保险、住房公积金等方面的支出。

        (二)对个人和家庭补助548.57万元,年初预算数为62.37万元,完成年初预算的879%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员生活补助等方面经费。主要用于离休人员工资、离退休人员生活补助、医疗费补助等方面的支出。

        (三)商品和服务支出270.93万元,年初预算数为205.8万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是用未纳入年初部门预算的上年结转经费开支本年各项商品和服务支出。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用。

        (四)资本性支出4.01万元,年初预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车的购置税费用主要用于公务用车的购置税费用支出

        四、2019年度政府性基金支出决算情况

        日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载人民检察院2019年度没有政府性基金支出。

        五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算69.55万元;公务接待费支出决算6.86    万元。具体情况如下: 

        (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排市检察院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费与年初预算数0万元持平;与上年支出数0万元持平。原因是无因公出境事宜。

        (二)公务用车购置及运行费支出69.55万元。其中:

        公务用车购置支出49.29万元,购置了2辆公务公车,主要用于单位执法执勤等办案需要;

        公务用车运行支出20.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出20.27万元,平均每辆2.53万元。

        公务用车购置及运行费比年初预算数80万元,减少10.45万元,下降13.1%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;比上年支出数20.03万元,增加49.52万元,增长247%,原因是年内购置2辆执法执勤用车,从而使公务用车购置费增加。

        (三)公务接待费支出6.86万元,国内公务接待批次62 次,人次645次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于安排接待最高检、自治区检察院、兄弟市院有关领导来我院参加会议、重大活动和专题调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费比年初预算数15万元,减少8.14万元,下降54.3%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;比上年支出数6.9万元,减少0.04万元,下降0.6%,原因是我院认真对照《党政机关国内公务接待管理规定》,严格遵照执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,简化公务接待,从严控制接待支出。

        (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

        2019年度我院一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计76.42万元,比上年决算数26.93万元增加49.49万元,增长183%,主要原因是:年内购置2辆执法执勤用车,从而使公务用车购置费增加;比年初预算数95万元减少18.58万元,下降19.6%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

        六、其他重要事项情况说明

        (一) 机关运行经费支出情况说明。

        2019年度本部门机关运行经费支出274.94万元,比年初预算数205.8万元,增加69.14万元,增长33.6%。主要原因是:用未纳入年初部门预算的上年结转经费开支本年机关运行经费支出,比上年215.91万元,增加59.03万元,增长27.3%。主要原因是:结算上年未能及时开支的各项费用,使资产运行维护支出等支出比上年增加。

        (二)政府采购支出情况说明。

        2019年度本部门政府采购支出总额471.07万元,其中:政府采购货物支出256.97万元、政府采购工程支出34.71万元、政府采购服务支出179.40万元。授予中小企业合同金额471.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额436.37万元,占政府采购支出总额的92.6%。

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至2019年度1231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金455.71万元,占一般公共预算项目支出总额的28.43%

        组织对办案经费等11个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出455.71万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。11个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

        组织对市检察院等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1602.7万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过开展整体支出绩效评价,进一步确保财政部门对我院资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

        2. 本部门未开展部门决算绩效自评。

         

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、三公经费:纳入日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载财政预决算管理的三公经费,是指日博365怎么样_365_体育投注英超和欧冠_365彩票客户端下载本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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